九江市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算
目 录
第一部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
九江市人民代表大会常务委员会办公室负责市人民代表大会、常务委员会会议、常委会主任会议、省人大会议九江代表团,以及以市人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作。负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议作出的决定、决议的贯彻实施,以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。负责市人大常委会日常的公文处理,主管机关文秘,档案,机要保密和办公自动化工作。负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行执法检查、评议、视察、调研等活动。负责市人大常委会组成人员的视察、调研等活动的组织和有关服务工作。负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究,提出报告或建议。负责市人大机关的理论研究和宣传报道,编辑内部刊物。负责接待处理人民群众来信来访工作。负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务房产、安全保卫、老干部服务等工作。
二、机构设置及人员情况
九江市人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位1个,包括九江市人民代表大会常务委员会办公室。
编制人数小计90人,其中:行政编制人数54人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数36人,自收自支编制人数0人。实有人数小计173人,其中:在职人数小计89人,行政在职人数61人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数小计84人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表
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收支预算总表 | |||
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填报单位:201九江市人民代表大会常务委员会办公室 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3,607.73 |
一般公共服务支出 |
3,041.88 |
|
(一)一般公共预算收入 |
3,607.73 |
社会保障和就业支出 |
254.39 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
136.52 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
174.94 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
|
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|
三、事业收入 |
0.00 |
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四、事业单位经营收入 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
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六、上级补助收入 |
0.00 |
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七、其他收入 |
0.00 |
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本年收入合计 |
3,607.73 |
本年支出合计 |
3,607.73 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
3,607.73 |
支出总计 |
3,607.73 |
|
部门收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:201九江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
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|
单位:万元 | ||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
3,607.73 |
0.00 |
3,607.73 |
3,607.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九江市人民代表大会常务委员会办公室 |
3,607.73 |
0.00 |
3,607.73 |
3,607.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 | ||||
|
填报单位:201九江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,607.73 |
2,912.77 |
694.96 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,041.88 |
2,346.92 |
694.96 |
|
20101 |
人大事务 |
3,041.88 |
2,346.92 |
694.96 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,852.16 |
1,852.16 |
0.00 |
|
2010103 |
机关服务 |
296.96 |
296.96 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2010105 |
人大立法 |
210.40 |
197.80 |
12.60 |
|
2010106 |
人大监督 |
294.56 |
0.00 |
294.56 |
|
2010108 |
代表工作 |
87.80 |
0.00 |
87.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.39 |
254.39 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
254.39 |
254.39 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210.65 |
210.65 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
136.52 |
136.52 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.52 |
136.52 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.82 |
21.82 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
49.49 |
49.49 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.94 |
174.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
174.94 |
174.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
174.94 |
174.94 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
填报单位:201九江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
3,607.73 |
一般公共服务支出 |
3,041.88 |
3,041.88 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
3,607.73 |
社会保障和就业支出 |
254.39 |
254.39 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
136.52 |
136.52 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
174.94 |
174.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,607.73 |
支出总计 |
3,607.73 |
3,607.73 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
填报单位:201九江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,607.73 |
2,912.77 |
694.96 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,041.88 |
2,346.92 |
694.96 |
|
20101 |
人大事务 |
3,041.88 |
2,346.92 |
694.96 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,852.16 |
1,852.16 |
0.00 |
|
2010103 |
机关服务 |
296.96 |
296.96 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2010105 |
人大立法 |
210.40 |
197.80 |
12.60 |
|
2010106 |
人大监督 |
294.56 |
0.00 |
294.56 |
|
2010108 |
代表工作 |
87.80 |
0.00 |
87.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.39 |
254.39 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
254.39 |
254.39 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210.65 |
210.65 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
136.52 |
136.52 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.52 |
136.52 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.82 |
21.82 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
49.49 |
49.49 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.94 |
174.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
174.94 |
174.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
174.94 |
174.94 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:201九江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,912.77 |
2,557.98 |
354.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,081.31 |
2,081.31 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
546.50 |
546.50 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
211.93 |
211.93 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
544.03 |
544.03 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
193.57 |
193.57 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
210.65 |
210.65 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87.03 |
87.03 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
49.49 |
49.49 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
174.94 |
174.94 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
354.79 |
0.00 |
354.79 |
|
30201 |
办公费 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
30207 |
邮电费 |
27.86 |
0.00 |
27.86 |
|
30208 |
取暖费 |
4.14 |
0.00 |
4.14 |
|
30209 |
物业管理费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
30215 |
会议费 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
30226 |
劳务费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
30228 |
工会经费 |
56.25 |
0.00 |
56.25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
85.73 |
0.00 |
85.73 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.81 |
0.00 |
75.81 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
476.67 |
476.67 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
469.02 |
469.02 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:201九江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:201九江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:201九江市人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位:万元 | ||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标表 | |||||||
|
部门编码 |
201 |
部门名称 |
九江市人民代表大会常务委员会办公室 | ||||
|
年度绩效总目标 |
完成市人大年度代表学习、代表活动及代表建议办理等工作任务;分步骤开展专题监督调研,形成高质量调研报告,为市委、市政府决策提供依据。加强人大立法、监督等工作。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
各兄弟友好城市人大来浔调研等接待工作次数 |
≥ |
30 |
次 | ||
|
组织培训次数 |
≥ |
2 |
次 | ||||
|
开展专题调研及执法检查次数 |
≥ |
12 |
次 | ||||
|
更新九江人大信息网站次数 |
≥ |
12 |
次 | ||||
|
人大代表小组开展活动次数 |
≥ |
2 |
次 | ||||
|
开展立法调研活动次数 |
≥ |
2 |
次 | ||||
|
质量指标 |
各地人大来浔调研完成率 |
= |
100 |
% | |||
|
举办培训班完成率 |
≥ |
95 |
% | ||||
|
监督及调研执法工作水平提高率 |
≥ |
95 |
% | ||||
|
九江人大信息网站宣传工作达标率 |
≥ |
95 |
% | ||||
|
人大代表各项活动举办成功率 |
≥ |
98 |
% | ||||
|
人大立法工作质量提升率 |
≥ |
95 |
% | ||||
|
时效指标 |
按期举办培训班的及时率 |
≥ |
98 |
% | |||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
≤ |
100 |
% | |||
|
三公经费控制率 |
≤ |
100 |
% | ||||
|
预算支出标准执行率 |
= |
100 |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人大监督权威性提高率 |
≥ |
90 |
% | ||
|
群众关心问题解决率 |
≥ |
95 |
% | ||||
|
我市立法质量水平提升率 |
≥ |
95 |
% | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人大常委、代表,人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% | ||
|
外地人大、各县(市、区)人大、客商满意度 |
≥ |
95 |
% | ||||
|
政府组织部门及市民满意度 |
≥ |
95 |
% | ||||
第三部分 九江市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年九江市人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为3607.73万元,较上年预算安排增加113.66万元;本年收入合计3607.73万元,较上年预算安排增加113.66万元;包括:财政拨款收入3607.73万元,较上年预算安排增加113.66万元。
(二)支出预算情况
2026年九江市人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为3607.73万元,较上年预算安排增加113.66万元。
按支出项目类别划分:基本支出2912.77万元,较上年预算安排增加173.6万元;项目支出694.96万元,较上年预算安排减少59.94万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出3041.88万元,较上年预算安排增加67.56万元;社会保障和就业支出254.39万元,较上年预算安排增加19.06万元;卫生健康支出136.52万元,较上年预算安排增加11.04万元;住房保障支出174.94万元,较上年预算安排增加16万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2081.31万元,较上年预算安排增加189.14万元;商品和服务支出1024.60万元,较上年预算安排减少51.2万元;对个人和家庭的补助476.67万元,较上年预算安排减少13.23万元;资本性支出25.15万元,较上年预算安排减少11.05万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年九江市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算总额3607.73万元,较上年预算安排增加113.66万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出3041.88万元,社会保障和就业支出254.39万元,卫生健康支出136.52万元,住房保障支出174.94万元。
按支出项目类别划分:基本支出2912.77万元,项目支出694.96万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2081.31万元,商品和服务支出1024.60万元,对个人和家庭的补助476.67万元,资本性支出25.15万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算354.79万元,比2025年预算减少2.31万元,下降0.65%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 30.95 万元,其中: 政府采购货物预算 30.95 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。
(九)九江市人民代表大会常务委员会办公室2026年人大会议经费项目情况说明
(1)项目概述:召开市十六届人民代表大会第七次会议及换届大会,会议内容通常围绕本行政区域内的重大事项展开,听取和审议本级人民政府、人民代表大会常务委员会等的工作报告,审查和批准国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况的报告,选举和决定重要职务。讨论和决定重大事项等。
(2)立项依据:中国宪法和法律规定地方各级人民代表大会每届任期五年,且每年至少举行一次会议。
(3)实施主体:九江市人民代表大会常务委员会办公室
(4)实施方案:定期召开会议,完成选举任务,审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况的报告,监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作等。
(5)实施周期:2026年1月1日-2026年12月31日
(6)年度预算安排:300万元
(7)绩效目标和指标:组织召开大会2次,圆满召开会议,解决人民群众关心的热点、难点问题。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年九江市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款"三公"经费安排30.00万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待20.00万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行10.00万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:人大提供一般公共服务的支出。
(二)人大事务:各级人民代表大会的支出。
(三)行政运行:行政单位的公用经费,包括办公及印刷等等商品服务支出。
(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
(五)人大会议:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
(六)人大立法:人大立法方面的支出。
(七)人大信访工作:人大处理来信来访工作的支出。
(八)其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
| 九江市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表.xlsx    九江市人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效目标表.xlsx    项目支出绩效目标表.xls |